ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIV

Скликання:

VII

Вид:

За основу

Номер:

00164/07

Дата реєстрації:

12.12.2016

Проголосовано:

16.12.2016 11:11:56

Автор:

Леонова Г.С.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    30
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00164/07




СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА                             Проект

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV  сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13 грудня 2016 року                                                                         м.Сокаль

 

   Про внесення змін до показників

районного бюджету Сокальського

району на 2016 рік

 

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від  12 січня 2016 року №54 ”Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік” із внесеними до нього змінами, а саме:

 

У пункті 1 збільшити доходи районного бюджету загального фонду на суму 1 659 492 грн, згідно з  додатком 1.

 

Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на суму                 1 659 492 грн, з них видатки загального фонду бюджету на 1 742 828 грн, видатки спеціального фонду бюджету зменшити на 83 336 грн, в тому числі бюджету розвитку 83 336 грн, згідно з додатком 2.

 

У пункті 2 збільшити профіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 83 336 грн, враховуючи передачу коштів із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) 83 336 грн, згідно з додатком 4.

 

У пункті 3 збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 83 336 грн, за рахунок надходження коштів із спеціального фонду бюджету розвитку, згідно з додатком 4.

 

У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, згідно з додатком 3.

 

У пункті 6 внести зміни в розподіл міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад, згідно з додатком 5.

 

У пункті 8 внести зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

 

У пункті 9 внести зміни у перелік та обсяги  у складі видатків районного бюджету коштів на реалізацію районних (регіональних) програм, згідно з додатком 7.

 

2. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

         

 

Голова районної ради                                      Микола Пасько                         

 





































































































































Додаток  1

до рішення Сокальської районної ради Львівської області                 від                                                       2016 року №            
Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2016 рік
грн.
Код Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 1 729 970 1 729 970
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки  на збільшення ринкової вартості 1 729 970 1 729 970
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  1 729 970 1 729 970
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 1 729 970 1 729 970
40000000 Офіційні трансферти -70 478,00 -70 478,00
41030000 Субвенції -70 478,00 -70 478,00
41035000 Інші субвенції -70 478,00 -70 478,00
Всього доходів 1 659 492,00 1 659 492,00
Голова районної ради Микола Пасько












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток  2

до рішення Сокальської районної ради   Львівської області  № ___ від                                                         2016 року      
         Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік
                                                                                           за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.)
Видатки загального фонду  Видатки спеціального фонду 
            з них:             з них: з них:
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Усього Споживання оплата праці комунальні послуги та енергоносії Розвитку Усього Споживання оплата праці комунальні послуги та енергоносії Розвитку бюджет розвитку Разом
70000 Освіта 2592536,0 2592536,0 2640750,0 -400000,0 0,0 12664,0 0,0 0,0 0,0 12664,0 12664,0 2605200,00
70201 Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 2622336,0 2622336,00 2669000,0 -400000,0 12664,0 12664,0 12664,0 2635000,00
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 2622336,00 2622336,00 2669000,0 12664,0 12664,0 12664,0 2635000,00
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної  роботи з дітьми -9800,00 -9800,00 -8000,0 0,0 -9800,00
70802 Методична робота, інші заходи у сфері народної  освіти -7000,00 -7000,00 -9250,0 0,0 -7000,00
70805 Групи централізованого господарського обслуговування -13000,00 -13000,00 -11000,0 0,0 -13000,00
80000 Охорона здоров"я  1500000,0 1500000,0 1100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500000,00
80101 Лікарні 1465000,0 1465000,0 1065000,0 0,0 1465000,00
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 1465000,0 1465000,0 1065000,0 1465000,00
80600 Фельдшерсько-акушерські пункти 35000,0 35000,0 35000,0 0,0 35000,00
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -215000,00 -215000,00 22000,00 -22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215000,00
91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  0,00 0,00 22000,0 -22000,0 0,00
91206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів  -215000,00 -215000,00 -215000,00
110000 Культура і мистецтво 232470,0 232470,0 209100,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232470,0
110201 Бібліотеки 130800,0 130800,0 132800,0 130800,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
110205 Школи естетичного виховання дітей 96350,0 96350,0 67500,0 14000,0 96350,0
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  -680,0 -680,00 2800,0 -680,0
130000  Фізична  культура і спорт -33900,0 -33900,0 -27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33900,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. 0,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  -33900,0 -33900,0 -27000,0 -33900,0
150000 Будівництво 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46000,0 0,0 0,0 0,0 -46000,0 -46000,0 -46000,00
150118 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення -46000,0 -46000,0 -46000,0 -46000,0
200000 Охорона навколишнього природного середовища -374000,0 -374000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -374000,0
200100 Охорона і раціональне використання водних ресурсів -69000,0 -69000,0 -69000,0
200700 Інші природоохоронні заходи  -305000,0 -305000,0 -305000,0
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -8500,0 -8500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8500,0
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -8500,0 -8500,0 -8500,0
250000 Видатки не віднесені до основних  груп -1950778,0 -1950778,0 0,0 0,0 0,0 -50000,0 0,0 0,0 0,0 -50000,0 -50000,0 -2000778,0
250102 Резервний фонд -60000,0 -60000,0 -60000,0
250315 Інша дотація 19700,0 19700,0 19700,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60000,0 60000,0 50000,00 50000,00 50000,00 110000,00
250380 Інші субвенції -1970478,0 -1970478,0 -100000,0 -100000,0 -100000,0 -2070478,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1742828,00 1742828,00 3944850,00 -408000,00 0,00 -83336,00 0,00 0,00 0,00 -83336,00 -83336,00 1659492,00
Голова  районної  ради                                                                        Микола Пасько

 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 3

до рішення Сокальської районної ради   Львівської області  № ___ від                                  2016 року     
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів (грн.)
КВК Видатки загального фонду  Видатки спеціального фонду 
Назва головного розпорядника коштів             з них:             з них: з них:
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва підрозділу бюджетної класифікації Усього Споживання оплата праці комунальні послуги та енергоносії Розвитку Усього Споживання оплата праці комунальні послуги та енергоносії Розвитку бюджет розвитку Разом
10 Відділ  освіти  2558636,0 2558636,0 2613750,0 -400000,0 0,0 12664,0 0,0 0,0 0,0 12664,0 12664,0 2571300,0
70201 Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 2622336,0 2622336,0 2669000,0 -400000,0 12664,0 12664,0 12664,0 2635000,0
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 2622336,0 2622336,0 2669000,0 12664,0 12664,0 12664,0 2635000,0
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної  роботи з дітьми -9800,0 -9800,0 -8000,0 -9800,0
70802 Методична робота, інші заходи у сфері народної  освіти -7000,0 -7000,0 -9250,0 -7000,0
70805 Групи централізованого господарського обслуговування -13000,0 -13000,0 -11000,0 -13000,0
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  -33900,0 -33900,0 -27000,0 -33900,0
03 Районна державна адміністрація 1173400,00 1173400,00 1100000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 1177400,00
80101 Лікарні 1465000,00 1465000,00 1065000,0 0,00 1465000,00
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 1465000,00 1465000,00 1065000,0 0,00 1465000,00
80600 Фельдшерсько-акушерські пункти 35000,00 35000,00 35000,0 0,00 35000,00
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 55000,00 55000,00 35000,0 50000,00 50000,0 50000,0 105000,00
150118 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00 -46000,00 -46000,0 -46000,0 -46000,00
200100 Охорона і раціональне використання водних ресурсів -69000,00 -69000,00 0,00 -69000,00
200700 Інші природоохоронні заходи  -305000,00 -305000,0 -305000,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -8500,00 -8500,0 -8500,00
250102 Інші культурно-освітні заклади та заходи  -4100,00 -4100,0 0,0 -4100,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60000,0 60000,0 50000,0 50000,0 50000,0 110000,00
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації -215000,00 -215000,00 22000,00 -22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215000,00
90201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги  0,00
91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  0,00 0,00 22000,0 -22000,0 0,00
91206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів  -215000,00 -215000,00 -215000,00
110000 Культура і мистецтво 236570,0 236570,0 209100,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236570,0
110201 Бібліотеки 130800,0 130800,0 132800,0 130800,0
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
110205 Школи естетичного виховання дітей 96350,0 96350,0 67500,0 14000,0 96350,0
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  3420,0 3420,00 2800,0 3420,0
76 Фінансове управління райдержадміністрації -2010778,0 -2010778,0 0,0 0,0 0,0 -100000,0 0,0 0,0 0,0 -100000,0 -100000,0 -2110778,00
250102 Резервний фонд -60000,0 -60000,0 -60000,00
250316 Інша дотація 19700,0 19700,0 19700,00
250380 Інші субвенції -1970478,0 -1970478,0 -100000,0 -100000,0 -100000,0 -2070478,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1742828,00 1742828,00 3944850,00 -408000,00 0,00 -83336,00 0,00 0,00 0,00 -83336,00 -83336,00 1659492,00
Голова  районної  ради                                                                        Микола Пасько

 
































































































































































































































































Додаток  4

до рішення Сокальської районної ради   Львівської області  № ___ від                              2016 року     
                   Зміни до джерел фінансування районного бюджету  на 2016  рік.
(грн.)
Код Назва Зага-   Спеціальний фонд Разом
льний Разом в т.ч.бюдж.
фонд розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів 83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
208100 На початок періоду 0,00
208200 На кінець періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   83336,00 -83336,00 -83336,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора 83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями  83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
602100 На початок періоду 0,00
602200 На кінець періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   83336,00 -83336,00 -83336,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом боргового зобовязання 83336,00 -83336,00 -83336,00 0,00
Усього 83336,00 -83336,0 -83336,0 0,00
Голова районної ради                                                                                                                               Микола Пасько

 


























































































































































































































































































































Додаток  5

до рішення районної ради  від     №
 Показники
міжбюджетних трансфертів  між районним та бюджетами сіл, міст та селища
        Сокальського району на 2016 рік           
грн.
Назва місцевих рад Міжбюджетні трансферти Разом субвенцій
Інша субвенція (на ДДУ) Інша дотація Інша субвенція з обласного бюджету (обласний конкурс мікропроектів)
Сума Сума КЕКВ 3220 КЕКВ 2620 Сума
1 2 3 4 5 6
Варяж -18 500,00 -18 500,00
Волиця -32 500,00 -32 500,00
Волсвин -15 200,00 -15 200,00
Домашів -26 500,00 -26 500,00
Жужеляни -50 000,00 -50 000,00
Карів -11 000,00 -11 000,00
Княже -28 000,00 -100 000,00 -128 000,00
Опільсько -23 000,00 9 516,00 -13 484,00
Первятичі -58 500,00 -58 500,00
Переспа -9 200,00 -9 200,00
Поториця -46 500,00 -46 500,00
Реклинець -41 700,00 -41 700,00
Савчин -6 200,00 -6 200,00
Скоморохи -8 000,00 -8 000,00
Смиків -11 000,00 -11 000,00
Стенятин -46 500,00 -46 500,00
Теляж -46 500,00 -46 500,00
Тудорковичі -23 000,00 -23 000,00
Хоробрів -23 200,00 20 006,00 -3 194,00
Жвирка -195 000,00 -195 000,00
Сокаль -1 206 000,00 -1 206 000,00
Угнів -74 000,00 19 700,00 -54 300,00
Всього по району -2 000 000,00 19 700,00 -100 000,00 29 522,00 -2 050 778,00
           Голова районної ради                                                                  Микола Пасько                                           

 






































































































































Додаток  6

до рішення Сокальської районної ради   Львівської області  № ___ від                                  2016 року   
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку     
грн
Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
10 Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації   12 664,0
070201 Загальноосвітні школи Капітальні видатки 12 664,0
03 Сокальська районна державна адміністрація  4 000,0
150118 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Капітальні видатки -46 000,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Капітальні трансферти  50 000,0
76 Фінансове управління Сокальської РДА -100 000,0
250380 Інші субвенції Капітальні трансферти  -100 000,0
Всього  -83 336,0
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько








































































































































Додаток  7

до рішення районної ради   від     №
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету Сокальського району у 2016 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
03 Сокальська районна державна адміністрація  -326 600,0 4 000,0 -322 600,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік 50 000,0 50 000,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області на 2016 рік  10 000,0 50 000,0 60 000,0
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2016 рік -4 100,0 -4 100,0
150118 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки -46 000,0 -46 000,0
200100 Охорона і раціональне використання водних ресурсів Програма протипожежного захисту торфовищ у Сокальському районі на період 2016-2021 роки -69 000,0 -69 000,0
200700 Інші природоохоронні заходи Програма охорони навколишнього природнього середовища Сокальського району на 2016-2020 роки -305 000,0 -305 000,0
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма  створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському районі на 2014-2018 роки -8 500,0 -8 500,0
Всього  -326 600,0 4 000,0 -322 600,0
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько







 

ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ  СОКАЛЬСЬКОЇ РДА



ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80000,м.Сокаль вул. А Шептицького,26

Тел. 7-22-57

 

                                               Сесія грудень 2016

Пояснювальна записка до проекту рішення

 

«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік»

                 

                Відповідно до п.7 ст.78 БКУ , висновку фінансового управління Сокальської РДА  №73 від 07.12.2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків , враховуючи запити розпорядників коштів про перерозподіл видатків та виділення додаткових коштів проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму  1659492 грн, в тому числі за рахунок податкових надходжень 1729970 грн та зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на  суму 70478грн.

              Відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА №892/0/5-16 від 18.11.2016р . зменшено субвенцію з обласного бюджету на Програму проведення обласного конкурсу мікропроектів на суму 100000 грн по об»єкту капітальний ремонт даху приміщення Народного дому с.Шпиколоси та виділено на поточні видатки для Хоробрівської  та Опільської сільських рад на заміну віконних та дверних блоків у Народному домі с. Хоробрів - 20006 грн, заміну віконних блоків у Народному домі с.Бояничі – 9516 грн.

           Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонується  збільшити на суму 1659492 грн, в тому числі видатки загального фонду на 1742828 грн, видатки спеціального  фонду  зменшено на 83336 грн.

            По відділу освіти пропонується збільшити видаткову частину на по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на заробітну плату з нарахуваннями 3130000 грн , з них додаткові кошти 2571300  грн та за рахунок внутрішньої перекидки  558700 , в тому числі за рахунок зменшення призначень по коду ЕК 2271 «Оплата теплопостачання» на 400000 грн.

            Також за рахунок економії коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»  планується придбання двох холодильників для НВК на суму 12664 грн по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового використання»

             Для закладів охорони здоров»я пропонується додатково виділити кошти на виплату заробітної плати в сумі 1500000 грн, з них по КФКВ 080101 «Лікарні» 1465000 грн, по КФКВ 080600 «Фельдшерсько акушерські пункти» 35000 грн.

           Для закладів культури проектом рішення пропонується виділити 236570 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями , з них для працівників бібліотек по КФКВ 110201 130800 грн, для Сокальського народного дому 6000 грн, для шкіл естетичного виховання  по КЕКВ 110205 82350 грн, для працівників бухгалтерії відділу культури 3420 грн.

          За пропозицією головного розпорядника коштів Сокальському  територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) КФКВ 091204  економія коштів по енергоносіях скеровується на заробітну плату в сумі 22000 грн.

          Також проектом рішення пропонується додатково виділити на програму підтримки органів виконавчої влади  50000 грн на утримання апарату та структурних підрозділів Сокальської райдержадміністрації.

          На Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області на 2016р. виділяється 60000 грн на придбання шино монтажного, балансувального обладнання та інструментів для шиномонтажу.

          Для Угнівської міської ради пропонується виділити дотацію для виплати заробітної плати працівникам управління в сумі 19700 грн.

         Проектом рішення пропонується вищевказані видатки проводити за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на суму 1659522 грн, та за рахунок перерозподілу  коштів , які до завершення 2016 року не будуть використані , а саме по:

- Програмі підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2016 рік – 4100 грн;

- Програмі забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського  піклування, та осіб з їх числа У Сокальському районі на 2016-2018 роки- 46000грн;

- Програмі протипожежного захисту торфовищ у Сокальському районі на період 2016-2017роки -69000грн;

- Програмі охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки – 305000 грн;

-Програмі створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій – 8500 грн;

Крім цього із субвенцій , які виділялись із районного бюджету на утримання ДДУ перерозподіляється на видатки районного бюджету 2000000грн згідно із додатком №5 до проекту рішення.

 Також перерозподіляються невикористані кошти по центру соціальної реабілітації дітей інвалідів в сумі 215000 грн  та резервного фонду в сумі 60000 грн.

 

 

    Начальник фінуправління                                             Г.Леонова